時間:2023/07/17 閱讀數(shù): 次
為加強公司資金管理,提高資金使用效益,近日,內(nèi)審合規(guī)室對公司本部、木瀆水司、胥口水司近三年來的大額資金管理情況開展了專項審計。
此次審計將資金存放管理的制度建設、制度執(zhí)行、競爭性存放流程納入審計范圍,審計人員通過查閱制度文件、董事會決議、招投標材料,財務憑證等文件進一步確認資金存放流程的合規(guī)性,并再次核算收益的正確性。針對資金存放在授權、比價、收益等方面的問題,審計人員與被審計單位進行了溝通交流并提出審計建議。
此次專項審計實現(xiàn)了對資本管理的有效監(jiān)督,為提升國企資金管理的安全性和效益性奠定堅實基礎。
內(nèi)審合規(guī)室