時間:2021/12/17 閱讀數(shù): 次
12月6日至10日,蘇州立信會計事務(wù)所赴自來水公司開展為期一周的財務(wù)審計,公司財務(wù)處積極配合,順利完成公司財務(wù)年度預(yù)審工作。
事務(wù)所對公司財務(wù)收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行了全面審查,預(yù)審內(nèi)容包含2021年度財務(wù)賬套、各銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表、庫存現(xiàn)金盤點表、固定資產(chǎn)盤點表、貸款合同及理財議案等,財務(wù)處按照事務(wù)所審計人員要求提供相關(guān)文件。
此次預(yù)審提高了公司財務(wù)報表的可信度,并對排查出的風(fēng)險提出了改進建議,為之后的年度審計工作奠定了基礎(chǔ)。同時,財務(wù)人員的風(fēng)險意識也得到了提高,為公司內(nèi)部整體財務(wù)管理的科學(xué)性提供了重要保障。